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创新思路、明确重点,扎实推进内部审计工作
作者:安徽中江城建集团有限公司 日期:2022/7/9 10:12:42 人气:21
为进一步强化集团内控建设和管理水平,提升集团风险管控能力,根据安徽中江城建集团2022年度审计工作安排,由集团纪检监察审计部牵头,城建、园林、新中房各抽调一名同志组成内审小组,对三家子公司2021年度经营收支真实、合法、效益性进行审计,同时结合子公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价。
2022年5月至6月,集团内审小组已对园林集团开展了财务收支审计和内控情况检查。通过收集相关资料,综合运用访谈、抽样和比较分析等方法,内审小组检查了园林集团制度执行与业务操作情况,摸排了相关风险点,识别分析了园林集团在内控等工作中存在的问题。内审小组对园林集团财务及其他管理方面所做的工作给予肯定,同时就内控制度执行等方面存在的问题提出改进意见,内审报告将于近期内向党委汇报后反馈至园林集团。
目前,集团内审小组已进驻城建集团,预计8月底前完成城建集团内审工作,10月底前完成新中房公司的内审工作。
在国企市场化运作、专业化发展、多元化经营、现代化管理的新形势下,中江集团将进一步完善内控体系,确保内审结果的有效运用,保障各项内控工作有检查、有落实、有反馈、有整改,形成闭环管理,切实提升企业运营管理能力,增强集团核心竞争力。
撰稿:施雯(纪检监察审计部)
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